內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本
明確的職責(zé)分工可以讓企業(yè)更好地進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作和資源整合,提升企業(yè)的綜合競爭力。好的內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本應(yīng)該怎么寫?快來看看,小編給大家分享內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本的寫作技巧和示例,供大家參考!
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇1
1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;
3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時性進(jìn)行評價(jià);
4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇2
1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢,分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等,尋求薄弱點(diǎn),提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇3
1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實(shí)并跟蹤整改;
2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案,獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;
3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序,獨(dú)立制作審計(jì)底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;
5、有一定的工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn);
6、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇4
1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。
2、對公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評估,維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,對高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評估。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇5
1.協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2.獨(dú)立完成制度財(cái)務(wù)成本招采工程等審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告,根據(jù)要求進(jìn)行通報(bào);
3.對管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
4.參與年度例行審計(jì)或大型專項(xiàng)審計(jì),根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,具體實(shí)施審計(jì)程序,編制工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告;
5.對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計(jì)建議,確定整改措施;
6.跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);
7.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇6
1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。
3、分析、評價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。
4、對財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:
1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇7
1)組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2)執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4)與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計(jì)劃;
5)協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;
6)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7)執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇8
1、帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)的審計(jì)。
2、獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量。
4、對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇9
1、IT審計(jì)項(xiàng)目管理。根據(jù)項(xiàng)目制定IT審計(jì)計(jì)劃,管理項(xiàng)目進(jìn)度及IT審計(jì)質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計(jì)意見;為客戶提供切實(shí)有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)執(zhí)行專項(xiàng)IT審計(jì)項(xiàng)目,包括IT安全審計(jì),IT系統(tǒng)審計(jì),數(shù)據(jù)分析等;
3、對財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專項(xiàng)審計(jì)中的IT審計(jì)部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對IT風(fēng)險(xiǎn)管理控制,內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇10
1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負(fù)責(zé)對外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇11
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的工程建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標(biāo)合同評審等工作;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5、完成項(xiàng)目的盡職調(diào)查;
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇12
1、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的經(jīng)營管理﹑銷售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案,把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù),包括現(xiàn)場審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇13
1審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會計(jì)報(bào)表;
2對嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的任何事項(xiàng)提出報(bào)告;
3分析和評價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;
4負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì),結(jié)算審計(jì),竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督;
5負(fù)責(zé)公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件,施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督;
6對委托外審項(xiàng)目,參與對咨詢公司考察,招標(biāo),聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告,把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇14
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇15
1負(fù)責(zé)所轄公司審計(jì)組的績效考核及管理工作;
2負(fù)責(zé)所轄公司財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確性等的審計(jì);
3審計(jì)隊(duì)伍組織建設(shè);
4所轄公司審計(jì)整改復(fù)查;
5負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)工作的指導(dǎo)及審計(jì)報(bào)告的撰寫與修改。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇16
1、能獨(dú)立完成大型集團(tuán)或上市公司的審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃編制調(diào)整和執(zhí)行;
3、對項(xiàng)目成員進(jìn)行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項(xiàng)目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;
4、對審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和控制;
5、對項(xiàng)目進(jìn)行工時控制和統(tǒng)計(jì),對項(xiàng)目成員進(jìn)行考核;
6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護(hù)客戶關(guān)系;
7、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他法定業(yè)務(wù)報(bào)告。
8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格;
9、具有5年以上會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);
10、能夠獨(dú)立或帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成各項(xiàng)審計(jì)工作;;
11、具備良好的溝通表達(dá)及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔(dān)責(zé)任;
12、熱愛審計(jì)工作,為人正直,具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇17
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作流程和年度工作計(jì)劃
制訂單個審計(jì)(調(diào)研)項(xiàng)目工作方案和實(shí)施計(jì)劃,并組織實(shí)施,起草審計(jì)報(bào)告和掛你建議書等審計(jì)文書
負(fù)責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、經(jīng)營情況審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì),與被審計(jì)單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計(jì)報(bào)告
對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價(jià),完成年度內(nèi)控評價(jià)報(bào)告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報(bào)告
對審計(jì)項(xiàng)目整改情況開展跟蹤檢查,運(yùn)用問題銷賬機(jī)制
配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部審計(jì)工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)職責(zé)模板范本篇18
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
6、編制審計(jì)底稿,出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
10、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對存在的主要問題進(jìn)行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。