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采購主要職責要求10篇

| 奕玲

采購主要職責要求(篇1)

1.采購樣品:采購渠道主要是1688拍單,少部份銀行賬戶轉賬支付貨款

2.樣品收貨:快遞送達辦公室(疫情期間需要下樓收貨),核對樣品是否符合采購單要求

3.ERP操作:入庫

4.樣品整理:按照采購單區分產品組,分發給各個產品組

采購主要職責要求(篇2)

工作職責:

1、根據公司整體目標,確認樣品、開拓、維護采購渠道;

2、負責年度產品的供應商競價,尋找和儲備優質的供應商;

3 、制定日常的采購策略,計劃并組織實施、監督、指導;

4、對公司采購成本、利潤、資金效率等經營各項指標全面負責;

5、通過與供應商合作及市場需求調查,改善及豐富商品品類;

任職要求:

1、26-40歲,大專以上學歷;

2、二年以上輔料采購工作經驗,有節日服裝等外貿工作經驗者優先;

3、熟悉輔料采購市場,了解行情和不同材質品質的控制點;

5、具備較強的敬業精神、工作責任心強、有良好的團隊精神。

采購主要職責要求(篇3)

一、盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種,為顧客提供超值商品的價值和的服務。培訓供應商按照公司的程序來做事。

二、熟悉市場了解商品:

1、 參加各類商品展示會,了解新商品的動態。

2、 去其他零售企業,了解別人的商品,尋找適合自己的商品。

3、 了解商品的銷售走勢,清除滯銷商品,為新商品讓出空間。

4、 制訂季節商品銷售計劃,提供行業商品種類報告。

一、 商品陳列:

1、 與促銷商品配合,進行特別展示。

2、 新商的陳列,月商品和季商品的陳列展示。

3、 對滯銷的商品采取適當的調整,如改變陳列等。

4、 提供季節商品的陳列指南。

5、 從競爭對手那里學習新的商品展示構想。

6、 分析商品的包裝,確保為顧客提供展示。

7、 與店鋪和市場部門配合,作好商品的招牌標志。

二、訂貨和補貨:

1、 作好銷售預算,計劃好首單訂貨數量。

2、 安排再訂貨頻率,以保證商品平穩流動及銷售。

3、 為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、 與Vendor協商確保不會斷貨。

三、庫存控制:

1、 堅持采購金額預算

2、 對滯銷商品采取措施,如:改變陳列,調價或清貨等方法來降低庫存。

3、 定期跟蹤未送貨訂單,并采取措施。

4、 經常尋店,確定銷售結果,換季和節日應特別注意。

四、毛利控制:

1、 調查最低的商品成本。

2、 確保達到最低的成本。

3、 查詢每一個價格上漲的原因,了解上調是否合理,及時做出調整。

4、 每一期促銷展示,盡量選擇好的,毛利高的商品。

5、 回顧商品銷售,改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、 調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

五、促進銷售增長:

1、 特別的陳列

2、 確定促銷的主題

3、 提前做好每一期的促銷計劃

4、 特價

5、 展示:試吃,試飲,演示功能

6、 贈品

7、 贈送裝

8、 抽獎

9、 廣告

10、返利和優惠券

六、 廣告宣傳:

1、 選擇應節商品做廣告

2、 選擇保證能收效的商品做廣告

3、 平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

4、 了解競爭對手廣告的水平和品種

5、 檢查廣告商品的銷售情況

6、 嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

7、 檢查廣告商品和廣告收益

8、 更進廣告商品的運輸情況

七、糾正錯誤:

1、 面對現實,首先承認錯誤并采取必要的行動改正。

2、 回顧每一時期的差錯,并記錄存檔,以便將來不出現同樣的錯誤。

采購主要職責要求(篇4)

1、以盡可能低的價格和合適的量來購買最高質量的商品。

2、準備購貨訂單,征求出價建議并且審查貨物和服務的要求。

3、根據價格、質量、選擇、服務、支持、可獲得性、可靠性、生產和分配能力以及供應者的名聲和歷史來研究和評價供應者。

4、分析報價,財務報告和其他數據及信息來確定合理的價格。

5、監控和遵循適用的'法律法規。

6、協商,或者重新商議,并管理與供應者、賣主和其他代表的合同。

7、監控裝載的貨物保證貨物按時到達,萬一裝載貨物出現問題要追蹤未送到的貨物。

8、與員工、用戶和賣主進行商談來討論有缺陷或不可接受的貨物或者服務,以確定相應的行動。

9、評價并監控合同的執行以確保與合同合約一致并確定變化的需要。

10、安排交稅和運費。

采購主要職責要求(篇5)

一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。

二、嚴格審核合同款項,訂購業務必須上報經理或主管,研究后方可實施。

三、采購物品應做到擇優選擇,物美價廉;時鮮,季節性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣板,信息,供經營部門參考。

四、經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購;積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨;盡量避免積壓商品,提高資金周轉率;經常與倉庫保持聯系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃,有步驟地安排好各項事務。

五、嚴格把好質量關,對不符合質量要求的要堅決拒收;根據銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按"暢銷多進,滯銷不進"的原則,保證充足貨源。

六、各部門急需的物品要優先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規定及時辦理,與倉管員經常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。

七、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,受賄,在平等互利下開展業務活動;購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。

八、努力學習業務知識,提高業務水平,接待來訪人員要熱情有禮,外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利。

九、嚴格遵守公司的各項規章制度,服從上級領導的分工安排。

采購主要職責要求(篇6)

1、嚴格遵守國家關于物資工作中的各項法律和法規,執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律,堅持原則,自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養,自覺抵制不正之風,高效服務。

2、按照主管領導要求,嚴格執行采購計劃。努力鉆研業務,全面進行市場調研,了解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律,自覺接受監督,及時采購物美價廉的物資。對非招標采購物資的價格等有關信息要定期上網公布,接受使用部門監督。

3、參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的采購。參加學校政府采購項目的開標現場工作,詳細記錄開標過程和內容,匯總收取并帶回招、投標等有關文件。

4、按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5、協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯系,及時完成儀器設備到位后的安裝調試工作。

6、參與儀器設備的鑒定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對,確認無誤后送交資產管理員審核辦理入賬,及時辦理財務結算并協同使用部門將“資產標簽”粘貼到儀器設備主體的規范位置上。

7、負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯系與協調工作。

8、完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9、遵守學校機關工作行為規范,增強服務意識。認真學習,不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平,圍繞學校教學中心工作,努力做好本職工作。

采購主要職責要求(篇7)

1、不斷鉆研采購業務,逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的采購工作。

3、采購物品,憑采購單,經后勤科長簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問,"貨比三家",本著勤儉辦校,精打細算的原則,對采購的物品要親自過目,保質保量,價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回后,應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品,要及時交有關人員驗收簽字入庫,要手續完備、單據真實、錢物相符。如購回物品規格型號不符,質量低劣,價格偏高,數量過多,均應由采購員負責退換。

5、小件物品盡量自帶,非不得已,不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性,臨時性工作。

7、根據領導審批的采購計劃按時購買商品,保證物資供應。

8、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,保證價廉物美,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、采購的物品要及時轉交相關部門和管理人員,做到當面交清并有交接手續。

10、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督,共同完成采購工作。

11、定期報帳,做到清單、票據齊全,規范報帳手續。

12、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,以備核查。

采購主要職責要求(篇8)

1、執行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;

2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

3、執行并完善成本降低及控制方案;

4、開發、評審、管理供應商,維護與其關系;

5、填寫有關采購表格,提交采購分析和總結報告;

6、完成采購主管安排的其它工作。

采購主要職責要求(篇9)

1、負責新供應商渠道的開發,現有供應商的維護管理;

2、負責了解和收集新物料的相關信息,尋找替代物料;

3、負責商務議價及合同談判,實現降本目的,確保采購滿足公司要求;

4、負責物料進度的跟進,確保物料訂單按時按質按量的需求及時交付;

5、及時處理供應商物料異常退貨、換貨、補償等事宜;

6、配合公司其它部門,完成公司其他的相關采購任務。

采購主要職責要求(篇10)

1、負責供應商的開發、資料收集;

2、與供應商的比價、議價、溝通工作,確保并完善采購制度和采購流程的實施;

3、審核合作供應商的價格、產能、品質和交期,確保合作供應商供貨的穩定性;

4、及時掌握產品市場價格及行情變化,降低采購成本。

5、完成公司領導安排及其他部門需要配合的相關工作。

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