審計工作的職責
2、規范財務運行體系,對集團各公司財務人員業務開展、報表分析進行監督。
3、對集團公司開發的新項目督促財務部門可行性經濟分析并對其分析結果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導檢查對外帳務的處理,稅收政策的利用。
5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監督執行情況匯總考核。
6、監督各司各部績效考核財務指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務會計等相關專業,專科以上學歷;房產/建筑行業審計經驗,
審計工作的職責篇2
1、建立并完善公司審計監察管理體系,促進公司管理制度與流程的完善;
2、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行監察,調查并上報違法違紀行為;
3、對內部及外部舉報案件、涉嫌違規、違紀、舞弊等事件開展專項調查工作,并提出處理意見;
4、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計并提出改進建議;
5、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。
審計工作的職責篇3
1、建立和完善工程審計制度、規范,搜集相關法律法規;
2、負責審核項目招標文件、工程承發包合同、材料設備采購合同等標準文件;
3、撰寫審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,配合外審工作;
4、負責組織對公司工程項目、固定資產投資等重大投資的預算及執行情況進行審計與監督;
5、參與土建、裝修工程施工方案審查,提出咨詢建議;
6、完成領導交辦的其他工作。
審計工作的職責篇4
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
審計工作的職責篇5
1.參與執行報表審計、經濟責任、竣工決算、財務收支、績效評價、科研經費、內部控制建設與評價等各類型審計咨詢服務業務;
2.審計經理分工安排,團隊協作完成審計方案所列各類審計事項;
3.在項目經理的指導下,完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;
4.做好審計經理交辦的其他工作;
5.參加所內、部門或組內開展的各類培訓、交流與旅游等活動;
審計工作的職責篇6
1.負責參與公司內控體系及財務體系的建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;
2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;
3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;
4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見并督促落實;
5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。
審計工作的職責篇7
1.在部長領導下,按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執行。
2.監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行。
3.控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
4.負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
5.協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
6.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
7.負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
8.負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
9.負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密和保護當事人合法權益。
10.完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。
審計工作的職責篇8
1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、協助審計主管編寫內部審計計劃;
3、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;
7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。
審計工作的職責篇9
1、負責對業務過程中產生的單據、合同進行審核,并及時入賬
2、增值稅、附加稅、企業所得稅,財務報表申報;
3、負責稅務申報相關憑證填制與核對工作。
4、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層管理
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符
審計工作的職責篇10
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計工作的職責篇11
1.負責公司審計項目的執行工作;
2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;
3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計工作的職責篇12
1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;
2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業務模塊的實施方案;負責審計項目本業務模塊的具體實施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;
6、完成部門領導安排的其他工作。
審計工作的職責篇13
完成所分配模塊的審計任務,確保審計進度及質量;
編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;
撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;
審計結束后及時整理并歸檔審計底稿;
上級交辦的其他相關工作。
審計工作的職責篇14
內審監察經理(內部審計ia+日語)職責:內部監察(內部審計部)
1.職責:內部審計
2.性別:不限
3.年齡:32~38歲左右
4.學歷:本科學歷及以上
5.專業:不限
6.語言:日語高級商務,英語至少書面熟練
7.業務內容:強化內部統制、優化業務品質,以此為目的,協助上司制定年度
目標方針制度
事業公司共同責任的大背景下,提案上司改善業務流、革新組織
部下管理?指導
8.附加:3年及以上內部審查、內部統制、會計監察、風險管理相關經驗必須
1年及以上管理職經驗必須
邏輯性思維的前提下,具備誠實守信的專業性以及團隊協作意識
l附加:具有企業內部監察業務的實務經驗。內部檢查及內部統制相關的專業
l知識(coso內部統制體制等)。財務、物流、風控、法務等多領域相
l關的專業知識。持有cia證書者優先。
審計工作的職責篇15
【主要職責】
1、根據年度審計計劃及審計部領導的項目安排,合理設計具體的審計計劃。
2、揭示審計過程中發現的問題,得出審計結論,提出審計意見和建議。
3、監督和跟進審計整改意見落實,負責完成企業資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務審計工作。
4、按照財務審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據以支持財務審計發現及建議。
5、編寫審計工作底稿,檢查、復核審計證據,編制審計報告。
【任職要求】
1、審計、會計、財務等專業本科以上學歷,具有五年以上同崗位工作經驗。
2、熟悉國家財稅法規,精通各類審計工作,持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質。
3、較高的數據分析能力、文字組織能力和語言表達能力。
4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的審計項目分析處理經驗。
5、工作認真踏實,有責任心;有良好的溝通協助能力及團隊合作精神。
6、熟練操作財務軟件、ERP等系統。
審計工作的職責篇16
崗位職責:
1、協助部門經理推動內部審計工作的順利開展;
2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業務;
3、負責各單位財務收支及其財經活動的真實性、合法性、效益性進行審計監督;
4、負責各省分公司、事業群、事業部等負責人離任審計工作。
任職要求:
1、具備通信行業或電力行業審計相關工作經驗;
2、熟悉通信運營商業務或電力業務,具有敏銳的觀察力和分析能力;
3、具備經營核算基礎能力;
4、具備優秀的溝通及團隊組織協調能力,邏輯思維清晰,執行力佳。
審計工作的職責篇17
1.協助項目組共同完成擬上市公司IPO,上市公司年報審計、資產重組和企業并購等項目;
2.獨立完成項目組分配的具體審計工作,編寫審計工作底稿;
3.協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;
4.完成部門經理或項目經理交辦的其它工作任務。
審計工作的職責篇18
1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。
2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。
3.具有較強的成本管控能力;
4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;
5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。